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令和5年度予算
令和5年度補正予算
補正予算(令和6年第1回定例市議会)
令和6年第1回定例市議会で、補正予算案が可決されました。
令和5年度補正予算
補正予算(令和5年第4回定例市議会)
令和5年第4回定例市議会で、補正予算案が可決されました。
令和5年度補正予算
補正予算(令和5年第3回定例市議会)
令和5年第3回定例市議会で、補正予算案が可決されました。
令和5年度補正予算
補正予算(令和5年第2回定例市議会)
令和5年第2回定例市議会で、補正予算案が可決されました。
令和5年度補正予算
補正予算(令和5年第1回臨時市議会)
令和5年第1回臨時市議会で、補正予算案が可決されました。
令和5年度当初予算
令和5年第1回定例市議会で、令和5年度予算案が可決されました。
令和5年度予算書(一般会計、特別会計、企業会計)を掲載しています。
令和5年度予算の概要
一般会計と特別会計・企業会計の概要をお知らせします。
※ 1万円未満を端数処理していますので、合計額と一致しない場合があります。
※△印はマイナスを表しています。
一般会計 841億4,603万円 【前年度比2.4%増】
一般会計の歳入歳出予算は、総額841億4,603万円で、前年度に比べて約2.4%増加しました。
歳入
自主財源は、市税が約8.2億円、斎場整備事業などに伴い分担金・負担金が約6.9億円、学校給食費の公会計化などに伴い、諸収入が約5.1億円増加したことなどにより、約28.3億円の増加となっています。
依存財源は交付金が約4.9億円、府支出金が約4億円増加しましたが、国庫支出金が約11.8億円、市債が約4億円減少したことなどにより、約8.6億円の減少となっています。
自主財源 (40.7%) 342億8,178万円
- 市税 253億5,032万円
- 分担金·負担金 11億7,111万円
- 使用料·手数料 12億313万円
- 財産収入 4億5,781万円
- 寄附金 10億485万円
- 繰入金 31億3,519万円
- 繰越金・諸収入 19億5,937万円
依存財源 (59.3%) 498億6,425万円
- 地方消費税交付金 42億8,400万円
- 地方交付税 140億2,000万円
- 国庫支出金 189億1,913万円
- 府支出金 70億6,690万円
- 市債 38億4,390万円
- その他 17億3,032万円
歳出
元金償還事業費の減少により公債費が21.6億円、企業経営支援事業費などの減少により商工費が約3.2億円減少しました。一方で、自立支援・介護給付費等事業費などの増加により民生費が約23.9億円、斎場整備事業費などの増加により衛生費が約15.8億円、丘陵地区整備事業費の増加により土木費が約3.8億円増加しました。歳出全体では、約19.7億円の増加となりました。
- 総務費 77億246万円 市役所の運営、広報、情報化推進、文化・国際事業など
- 民生費 430億9,767万円 社会保障、子育て支援、高齢者・障害者福祉など
- 衛生費 90億3,498万円 健康推進、公害対策、ごみ処理など
- 農林水産業費・商工費 18億5,336万円 農林水産、観光、産業の振興など
- 土木費 69億945万円 道路・河川・港湾・公園・住宅などの整備、交通安全対策など
- 消防費 23億539万円 消防活動、救急業務、防災業務など
- 教育費 74億3,215万円 学校教育、生涯学習、スポーツ振興など
- 公債費 52億5,344万円 市が借りたお金(市債)の返済
- その他 5億5,713万円 議会運営、防犯など
特別会計·企業会計 1,210億6,506万円 【前年度比5.1%増】
特別会計
特別会計は国民健康保険や介護保険など特定の収入で特定の支出を賄う場合に経理する会計で、6会計あります。
会計名 |
予算額 |
対前年度 |
---|---|---|
国民健康保険 |
222億9,913万円 |
0.9 |
自転車競技 |
358億8,270万円 |
12.2 |
土地取得 |
4億4,474万円 |
△5.4 |
後期高齢者医療 |
30億580万円 |
4.4 |
介護保険 |
189億4,287万円 |
2.7 |
財産区 |
10億4,629万円 |
△0.2 |
企業会計
公営企業会計は上水道、下水道、市民病院など独立して事業を行う会計です。
会計名 |
予算額 |
対前年度 |
---|---|---|
上水道 |
66億681万円 |
2.2 |
下水道 |
140億6,390万円 |
△0.8 |
病院 |
187億7,282万円 |
6.5 |